我单位和劳务人谈的是税后费用3000元。关于劳务代开发票,涉及的税费有:3%的增值税和减半征收的城建税。代开的增值税电子普票里,显示增值税额的,票面:不含税金额3000,税额(增值税90),价税合计金额:3090。那个税系统里申报劳务个税,计税基础按那个呢 企业谈的是税后费用,发票怎么开,所有的支出可以不用所得税前列支出去呢
艾刷刷zsj
于2019-09-05 11:43 发布 1502次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-05 12:04
按3000开发票,然后按3000/1.03按这个申报的
个税让单位给你交,你交的增值税也让对方给你报销了
现在的话按3000申报,给你3000,个税单位申报自己交
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按3000开发票,然后按3000/1.03按这个申报的
个税让单位给你交,你交的增值税也让对方给你报销了
现在的话按3000申报,给你3000,个税单位申报自己交
2019-09-05 12:04:59
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这个是不含税这个金额
2020-06-19 11:52:53
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你好 正常是不含税的价格加上税款 就是你的按 行业税率*不含税收入 是价税合计的金额 按这个正常的行业税率开发票的
2019-06-17 21:10:16
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需要看你们合同是价税分离还是不含税还是含税签订,要是价税分离和不含税那就用不含税缴纳印花税
2019-04-18 10:07:47
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税率是4.5%?是增值税税率?
2020-02-25 09:08:55
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艾刷刷zsj 追问
2019-09-05 12:26
郭老师 解答
2019-09-05 12:42