送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-05 14:57

这个做管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付账款/待摊费用  借预付账款/待摊费用 贷银行9600

Cary 追问

2019-09-05 15:02

第三步如果做了的话,岂不是每个月还有摊销800元。是否可以不用做第三步,第二部就直接贷方银行存款?

maize老师 解答

2019-09-05 15:08

可以 ,这个费用不多你也可以直接一次做费用

Cary 追问

2019-09-05 15:11

如果做待摊费用,我是觉得摊销的话,贷方是长期待摊,借方是啥?还是管理费用吗?

maize老师 解答

2019-09-05 15:13

借应付职工薪酬 贷预付账款/待摊费用/长期待摊费用,

上传图片  
相关问题讨论
这个做管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付账款/待摊费用 借预付账款/待摊费用 贷银行9600
2019-09-05 14:57:17
计入管理费用--福利费吧
2017-12-26 13:37:23
同学你好 借,管理费用一折旧费 贷,累计折旧 一折旧费; 食堂购买的办公用品呢又怎么做分录? 借,管理费用一福利费 贷,银行存款等;
2021-06-11 10:21:43
借:管理费用--房租费(负值)借:现金
2017-02-13 11:21:16
借管理费用-福利费 其他应收款-押金 贷现金等。
2017-02-24 16:49:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...