送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-09-05 15:37

这个是计入公司的营业外收入处理。

会计 追问

2019-09-05 16:01

我是想问可以不可以用来纳税申报时减去费用

江老师 解答

2019-09-05 16:18

对于你们的公司,这个是营业外收入,不是费用。

会计 追问

2019-09-05 16:27

我意思是说对方开了进项发票,可以不可以用来抵扣

江老师 解答

2019-09-05 16:38

这个送给你货物,还给你开进项税发票?

会计 追问

2019-09-05 16:52

对,还有一点,我再把这免费的礼物给公司员工或做于其他,纳税申报时可以做费用支出吗?

江老师 解答

2019-09-05 17:00

这个将免费的礼物送给员工,这个进项税是不可以抵扣,但将购进的货物,免费用于集体福利,直接是:
借:应付职工薪酬——福利费
贷:库存商品

会计 追问

2019-09-05 17:42

我是想问能不能纳税申报时做为费用支出,例如A公司免费送我2000元物品送给我公司,有发票,这时我是不是可以拿这2000元发票纳税申报时做为费用支出

江老师 解答

2019-09-05 17:42

这个有发票,也不是费用,这个是属于营业外收入的金额

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相关问题讨论
这个是计入公司的营业外收入处理。
2019-09-05 15:37:45
你好 票要是开错了可以退回重开
2020-04-30 09:30:44
你好,对方给你开普通发票是免税的,税率可以的,这个是正规的。
2021-10-20 12:19:52
开的餐饮发票吗还是什么发票
2019-06-20 12:50:39
你好,申报时选择不抵扣勾选项就可以。
2020-05-28 15:24:34
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