给客户开的发票,对方不让开红票,也不让做折扣,现在写联络函,说清楚对方如果不按以上方式做账务处理,后续税务问题由对方承担,具体怎么写才好呢
傲娇的大雁
于2019-09-05 15:49 发布 1023次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,如果这个月已经确认收入,并收入金额和开票金额是一样的,是可以的。
2020-02-23 22:36:58
你好,嗯嗯,嗯嗯,就写具体的这个项目,发票有什么错误要求对方如何,对方拒绝,如有问题,对方承担这部分的损失
2019-09-05 16:42:16
同学你好
当月红冲了次月就不用再做了
2021-06-01 09:42:06
你好
借 营业外支出
贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借 营业外支出
贷 原材料/主营业务成本等
2018-07-07 14:04:58
同学您好,之前的账是怎样做的
2023-04-21 18:55:54
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