送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-06 10:08

你好   上月计提 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资  一般是当月计提当月工资  发放与计提有差额的在次月发放之后调整分录 多计提冲计提 少计提补计提

呅渶 追问

2019-09-06 10:18

冲计提分录要怎么做?补计提分录要怎么做?

meizi老师 解答

2019-09-06 10:28

你好 就是你计提的分录不变 金额负数就行  补计提分录就是你计提分录不变 金额正数这样补就行

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