老师,项目上购材料,本月收到货但发票没到,本月做了暂估处理,本月已领用材料,已做了领用的工程施工分录,如果这张发票对方不给我了,我现在要怎么处理呢
人生旅途
于2019-09-06 11:16 发布 980次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-06 11:34
正常做入库,不需要暂估
汇算清缴调增
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正常做入库,不需要暂估
汇算清缴调增
2019-09-06 11:34:21
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你好,领用原材料
借:生成成本
贷:原材料
2019-03-18 13:20:58
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借:原材料 贷:应付账款-暂估,发票到了,红字冲销借:原材料 贷:应付账款-暂估,然后做,借:原材料 应交税费-进项 贷:应付账款-**公司,领用材料,借:生产成本 贷:原材料
2016-11-09 15:53:12
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学员,您好。
您可以暂估入库,等发票到了再调整。
借:原材料/库存商品
贷:应付账款-暂估
材料领用:借:生产成本
贷:原材料
2021-10-20 16:38:39
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您好:
原材料核算,具体还要看是采用计划成本还是实际成本核算的。
一般纳税人,分录如下:
购进时:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
领用时:
借:相关科目
贷:原材料
2021-07-28 23:51:38
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