这个月开出发票的销项税111804.58元,认证专票4388.46元,火车票汽车票抵扣的进项税是47.45元,上期留抵的进项税是25213.66元,减免税(增值税税控系统设备维护费)280元,所以这次要缴纳的增值税就是:111804.58-4388.46-47.45-25213.66-280=81875.01元,请问我这样算出来的税额正确吗?因为第一次申报,税额比较大,担心还有其他能抵减增值税的项目没有填报上导致公司多缴税
学堂用户_ph958671
于2019-09-06 14:02 发布 955次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-06 14:03
这次要缴纳的增值税就是:111804.58-4388.46-47.45-25213.66-280=81875.01元 是的,这个算没有问题
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借应交税费-应交增值税)减免税款)借管理费用负数
2019-06-21 15:43:51
你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
借:管理费用
贷:库存现金/银行存款
借:应缴税费—应交增值税(减免税额)
贷:营业外收入—补贴收入
2016-09-22 15:46:56
你好,这个填写在减免税明细表里面就行。
2021-10-15 09:50:07
你好,如果是一般纳税人
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-06-24 10:34:23
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