- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-09-06 14:40
你好!是支付的什么款项。
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你好!是支付的什么款项。
2019-09-06 14:40:57
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您好,您可以写报销什么费用款没有付
2020-07-07 17:15:17
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借:管理费用 贷:其他应付款 等付款的时候再结转。
2020-03-05 20:07:30
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作账可以,可以做预付
消费,之后进费用就行。
2020-04-23 09:42:27
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你好,可以做到1月份的,当然如果可以反结账就把发票单独计入12月更好一点,然后1月只做付款就行。
2020-01-04 00:34:49
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