送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-03-19 11:24

你好,认证之前月份的不行。

天心月圆 追问

2025-03-19 11:40

也就是说 只能对应所属期  去认证抵扣 本月认证 次月申报

郭老师 解答

2025-03-19 11:43

你好,次月申报前认证都可以。就像你要抵扣3月份的增值税,在4月申报增值税之前认证。

天心月圆 追问

2025-03-19 11:46

这个知道  所以就是说  如果以前数据 操作错了  要更正比如23年5月销售的  现更正做视同内销 想把进项发票 认证抵扣进项 是不可以的是吧?

郭老师 解答

2025-03-19 11:49

对的是的,这个不可以的。

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相关问题讨论
你好 ; 1. 是的。 到时你内销要缴纳税费; 可以抵扣的;
2022-03-23 17:40:48
你好; 进项税发票看抵扣的; 可以的 是的。转内销去处理
2022-03-23 17:41:09
同学你好! 出口和发票不是直接相关的 是这样的,公司只要有 经营出口权,就可以出口自己家的产品,在办理报关手续时,海关要一个 【形式发票】 这个发票是 A4纸自行制作的, 报关结束后,公司里要在税局办理退税业务时,此时,税局还要求提供一个发票,这个给税局的发票,是财务人员按照 那个出口的【形式发票】在税局里开出来的,【普通发票】,然后,凭这个发票和报关单去办理退税
2024-11-14 15:14:55
你好,是需要转内销正常交税吗?如果是那就是在13%销售货物第一行第5列和第6列里面填写,对应的成本,你账上做暂估,有其他的发票吧?用其他的发票来抵扣。没有需要正常交纳。然后9月份收到了发票,红冲之前的暂估在做发票的。
2024-09-29 09:48:03
同学,如果你出口那个月有期末留底,你这个税还是可以退回来的,不需要申请免销项。
2021-12-24 14:40:24
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