老师你好,我是一家建筑公司的,挂靠我公司的个人收的工程款走的我公司账户,我们收到7左右的管理费及税费款,工程款进入我公司账户取现用现金扣除部分的管理费及税费剩余返还给个人。请问老师我的内账怎么下科目?
小薇
于2016-03-01 20:35 发布 1253次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-03-01 20:42
老师我不知道都怎样下科目,我到发包公司存入公户的工程款,是借:银行存款贷:应收账款,提现之后,扣管理费和税费剩余款打给个人的账户的这笔款应该写什么科目呀。
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冲你收到的钱的科目
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您好,计入其他业务收入。计入 其他应付款。收工程入主营业务收入 退回账户冲其他应付款
2019-07-15 17:33:34
我根据出纳给我的收据那些编制凭证,是否直接电子版本的就可以了
2017-01-10 08:45:32
你好,同学。
挂靠 的处理是,你帮他开发票你作为收入处理,他给你提供 的成本票你是作为成本处理,那么管理费就是这个差额,你是利润体现,不单独账务处理的。
2020-01-09 17:51:49
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