送心意

小余老师

职称,中级会计师

2019-09-07 09:52

这种情况你首先要弄清楚供方为什么要多开票,找到原因再做账务处理。做账是将3流合一的,只有发票我们是可以不入账的

渡口 追问

2019-09-07 10:27

这是供方的业务经理把其他零星客户购货的发票也开到我们公司了,老师 因为供方收到零星自然人的购货款时以也是挂的我们公司,这个情况我也是现在才知道的,供方业务经理这么做是为了增加他自己的提成收入,像这种情况我们处理才好?

小余老师 解答

2019-09-07 10:57

不是开的一张发票撒,属于你们那一部分的发票与产品入库对得起的部分入账,其他的发票直接不管他就行了。与对方沟通零星客户的购货发票金额单独开发票

渡口 追问

2019-09-07 11:01

好的老师,这样不管的话如果是专票会有什么问题?目前我们是小规模公司,对方是一般纳税人公司哦,他给我们开的发票是9%税率的老师

小余老师 解答

2019-09-07 11:06

一般纳税也可以开普票的,你们公司是小规模接受的票据就应该是普票。对方开专票的话你们有认证的义务,一般不建议小规模接受专项票

渡口 追问

2019-09-07 11:58

老师 我没去认证会有什么问题吗?

小余老师 解答

2019-09-07 13:21

少量不去认证没有什么大问题,如果长期你们获得专票不去认证的话会引起税务稽查,比较麻烦

渡口 追问

2019-09-07 15:52

老师
我是小规模怎么去认证?

小余老师 解答

2019-09-07 15:57

你把发票拿到税务大厅问一下吧。本次问题已经回答结束了哟,如果有其他问题,请重新提问,Thanks♪(・ω・)ノ

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相关问题讨论
按含税的金额入账
2019-03-26 10:48:07
这种情况你首先要弄清楚供方为什么要多开票,找到原因再做账务处理。做账是将3流合一的,只有发票我们是可以不入账的
2019-09-07 09:52:31
你好,可以入账,但是汇算清缴的时候没有发票需要调增,补缴企业所得税
2019-10-11 14:06:44
你好,需要提供进货发票的,否则是不能计入成本核算的
2017-08-15 20:29:55
你好,是的 借;库存商品,贷;银行存款等科目
2019-09-29 15:31:39
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