老师,填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票吗?比如开出含税100000,冲红含税300000,申报表申报的金额是负的200000吗?
小米虫
于2019-09-07 14:57 发布 1229次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-07 15:11
您好
填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票 根据开票系统打印出来的汇总表上实际销售额跟销项税额填写
相关问题讨论
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
你好同学
同学,你收入对应红字,发票税也应该是对应红字才可以的。
2020-05-27 15:07:05
按照11月的销售额填写申报表
2019-12-14 07:49:10
您好
填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票 根据开票系统打印出来的汇总表上实际销售额跟销项税额填写
2019-09-07 15:11:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小米虫 追问
2019-09-07 15:29
bamboo老师 解答
2019-09-07 15:31
小米虫 追问
2019-09-07 15:38
bamboo老师 解答
2019-09-07 15:40