老师,填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票吗?比如开出含税100000,冲红含税300000,申报表申报的金额是负的200000吗?
小米虫
于2019-09-07 14:57 发布 1273次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-07 15:11
您好
填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票 根据开票系统打印出来的汇总表上实际销售额跟销项税额填写
相关问题讨论

若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35

这个是填写13%栏次,这个蓝字-红字之后去填写,税额自己修改下
2020-01-04 16:57:23

<p>&nbsp;您好!红字发票的录入跟正常发票一样。只是金额是负数。然后做一个正常的分录就可以了,借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。也不用特意填,一般纳税人的会系统自动读取,小规模的在收入上面减去红字发票的金额</p>
2016-07-31 12:29:20

您好,一般都会自动带出来的
2021-04-15 07:27:58
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