- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-07-31 12:29
<p> 您好!红字发票的录入跟正常发票一样。只是金额是负数。然后做一个正常的分录就可以了,借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。也不用特意填,一般纳税人的会系统自动读取,小规模的在收入上面减去红字发票的金额</p>
相关问题讨论
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
你好同学
同学,你收入对应红字,发票税也应该是对应红字才可以的。
2020-05-27 15:07:05
按照11月的销售额填写申报表
2019-12-14 07:49:10
您好
填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票 根据开票系统打印出来的汇总表上实际销售额跟销项税额填写
2019-09-07 15:11:42
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