送心意

苳苳老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-09-08 11:48

你好!你做的分录有借贷

沉睡的琥珀 追问

2019-09-08 11:48

分录借贷对了吗?

苳苳老师 解答

2019-09-08 11:54

借贷是对的,这样结转后应交税费增值税下面的科目余额就是0

沉睡的琥珀 追问

2019-09-08 11:54

每月用这样结转吗?

苳苳老师 解答

2019-09-08 11:58

恩,如果结转了每个月都要结转

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相关问题讨论
你好,入库时超支是在借方,发出是贷方
2020-07-12 16:12:07
写分录时,借贷方应该错开两格处理。
2017-10-31 20:21:40
你好,因为是出租无形资产,就把摊销金额计入借方其他业务成本科目 核算(是其他业务收入对应的成本),贷方表示无形资产的摊销
2020-02-20 20:56:08
你好,这道题目刚刚已经回复你了,你先看一下刚刚的回复
2019-04-03 16:15:46
您好,那个分录啊?
2017-06-13 18:40:43
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