送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-08 14:50

您好
请问您抵扣联单独保管么

迷路的黑夜 追问

2019-09-08 14:52

抵扣联单独保管了

迷路的黑夜 追问

2019-09-08 14:53

等认证的当月,整个月的抵扣联在订在一起

bamboo老师 解答

2019-09-08 14:57

嗯嗯 那您可以摘要写某月某号凭证待抵扣转入进项税额 或者可以复印一份抵扣联做附件

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你好,计入一个应交税费,而不是待摊费用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣税额发生时是计入借方,那么将来能抵扣了,要将其转入进项税额,借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待抵扣进项税额
2019-11-04 19:28:02
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