- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-09-09 10:36
那就先补计提然后再做交社保的分录
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你好
借:营业外支出
贷:银行存款
计提的时候
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-社保和公积金
缴纳的时候
借:应付职工薪酬-社保和公积金
贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,计提时,
借管理费用,
贷应付职工薪酬--社保费,
缴交,
借应付职工薪酬--社保费,其他应收款-个人社保,贷银行存款,
2021-05-26 11:25:57
借:管理费用-社保1072.26
贷:其他应付款-社保1072.26
借:应付职工薪酬-工资 522.9
贷:其他应付款-社保522.9
借:其他应付款-社保1595.16
贷:银行存款1595.16
2022-04-09 16:01:53
您好
那做您缴纳时候相同的红字分录冲回
2020-04-10 15:21:04
你好,同学需要计提的你社保部分就是企业部分是需要集体的。
2022-03-16 17:30:12
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