我34月份申报增值税的时候,不知道什么原因主里销项税额数字错了,跟销售额是同一个数字,但是我附表(一)里的销项税额是对的,这个怎么处理? 但是现在存在这样一个问题:因为上个月申报时,“其中:免税货物销售额”这一项我没填,导致这个月申报的时候,填了免税销售额这一项的本月数后,累计数数字不对,手动改不了,怎么办?(我们是免税企业)
AA会计学堂-希老师
于2019-09-09 13:00 发布 2106次浏览
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- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-09 13:02
你好,建议你让税务局从系统里修改。
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你好,你单位登记类型是公司?你填写的小微企业免税销售额金额是多少?
2019-07-08 11:54:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!其实这个还是有些差异的。比如小微企业收入月度不到10万免增值税,但是不一定免所得税
2021-01-18 16:44:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你单位类型是公司还是个体户,当季度收入是多少?
2019-04-13 16:21:34
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
生产型企业填在免抵退税销售额,贸易型出口企业填在免税销售额。进项税额在附表2 的本月认证本月不抵扣那栏
2019-01-04 16:56:42
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