送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-03-02 16:07

借:应收账款  贷:管理费用--餐费  然后:借库存现金  贷应收账款     是这样吗?如果是工资上扣的呢又该怎样

王悦 追问

2016-03-02 16:19

老师能给我讲的具体点吗?我想看分录是怎样的,在上面提出的两种情况下

王悦 追问

2016-03-02 16:32

老师在吗?麻烦帮我解答下

晓海老师 解答

2016-03-02 16:17

你好!应该是通过应付职工薪酬科目下核算

晓海老师 解答

2016-03-02 20:45

不好意思看错了,是员工自己承担的部分你们垫付了,这不属于企业费用  垫付时借:其他应收款  贷:现金   收回时做相反分录就可以

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相关问题讨论
借:应收账款 贷:管理费用--餐费 然后:借库存现金 贷应收账款 是这样吗?如果是工资上扣的呢又该怎样
2016-03-02 16:07:44
你好 借:管理费用 (你们公司负担部分) 贷:银行存款 (你们公司负担部分)
2021-03-07 15:05:31
应当把税后工资还原成税前工资计提,然后计提个人所得税,然后做扣缴分录 分录是一样,只是金额需要把税后反推出税前工资是多少 借;应交税费——个人所得税 贷银行存款
2018-11-09 16:23:53
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2017-03-15 10:53:41
你好,发票是怎么开的。
2019-05-23 17:16:43
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