- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-03-02 16:07
借:应收账款 贷:管理费用--餐费 然后:借库存现金 贷应收账款 是这样吗?如果是工资上扣的呢又该怎样
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:应收账款 贷:管理费用--餐费 然后:借库存现金 贷应收账款 是这样吗?如果是工资上扣的呢又该怎样
2016-03-02 16:07:44
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
借:管理费用 (你们公司负担部分)
贷:银行存款 (你们公司负担部分)
2021-03-07 15:05:31
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
应当把税后工资还原成税前工资计提,然后计提个人所得税,然后做扣缴分录
分录是一样,只是金额需要把税后反推出税前工资是多少
借;应交税费——个人所得税 贷银行存款
2018-11-09 16:23:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好! 1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:银行存款
2017-03-15 10:53:41
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,发票是怎么开的。
2019-05-23 17:16:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
王悦 追问
2016-03-02 16:19
王悦 追问
2016-03-02 16:32
晓海老师 解答
2016-03-02 16:17
晓海老师 解答
2016-03-02 20:45