老师:我们8月份有张发票已经做账报税,9月说不对,现在已经开冲红负数发票,现在做凭证请问附件该附收回的发票联和开具的负数发票的记账联吗?负数发票的发票联需要一起附在后面吗?
风中的一粒砂
于2019-09-10 09:29 发布 646次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-10 09:30
您好
请问您是销售方还是购买方
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您好
请问您是销售方还是购买方
2019-09-10 09:30:39
你是销售方?第一联做账,其他的自己留存
2019-04-03 09:44:37
您好!不需要给了。你之前用复印件入就可以了。
2016-12-29 13:57:39
嗯嗯,就是那样处理的
2023-10-06 14:52:53
这个是同一个业务吗?同一个业务全部贴凭证下面。
2021-01-16 14:27:23
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