送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-03 10:26

就是我们被挂靠公司向挂靠公司提7个点,但是某个人找到挂靠公司的谈到8个点,多出的一点就给这个人了。内账是不是写,借:应付账款,贷:现金呀

小薇 追问

2016-03-03 10:32

老师,我们收到的工程款,做借:银行存款,贷:应收账款,给付个人的工程款做,借:应付账款,贷:现金,月底把应收转到收入,应付转到成本里,老师这么做行不?公司的内账。我把给个人提点的钱,也做到应付款里,这样可以吗?

小薇 追问

2016-03-03 10:33

我们收到的点数就是某个工程的工程款,我们扣下8个点的钱,然后付给个人的。

邹老师 解答

2016-03-03 09:03

能描述一下是什么产生的提点?

邹老师 解答

2016-03-03 10:28

收到点数    借;银行存款     贷;其他业务收入    其他应付款
借;其他应付款    贷;库存现金等科目

邹老师 解答

2016-03-03 10:34

我个人建议按7%确认收入,1%确认为付给个人的往来

上传图片  
相关问题讨论
能描述一下是什么产生的提点?
2016-03-03 09:03:38
工地生产直接计入施工成本,以外的地方单独生产要交增值税的。
2019-06-05 15:20:05
你好,这个是公司据实发生的旅游支出?
2018-08-13 09:11:18
按照规定不允许设置两套账簿的
2016-07-21 13:16:27
你好,根据业务发生情况做分录,根据分录登记账簿,出具报表就是了
2019-12-25 14:29:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...