- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-09-10 14:31
你好 是同一个单位的 可以抵的分录
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你好 是同一个单位的 可以抵的分录
2019-09-10 14:31:42
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那转给你们么,转给你们时候,你做借银行 贷应收账款,你们三方协议贴后面
2019-12-19 10:36:51
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你好!你指的是汇算清缴吗?如果与损益无关不用调整
2018-05-07 09:36:08
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您好!看是借方负数还是贷方负数,我按你的意思的话应该是借:应收账款 贷营业外收入。
2016-08-07 10:19:01
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把之前做错的分录红冲,然后做正确的,或直接红字冲减1000元也行。借:应收账款 -1000 贷:主营业务收入 -1000,有增值税的算上
2016-04-23 13:57:34
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