送心意

玲老师

职称会计师

2019-09-10 14:31

你好 是同一个单位的 可以抵的分录

/yy许愿 追问

2019-09-10 14:40

我们财务说,要先借银行存款,贷其它应收款,再借应付帐款,贷银行存款!有那必要吗?我又没收到钱!

玲老师 解答

2019-09-10 14:44

你好  对的   前面有其他应付款挂账 才会有后面的抵其他应付款

/yy许愿 追问

2019-09-10 14:50

前面都有挂其他应付款,财务的意思要用银行存款过渡一下

玲老师 解答

2019-09-10 14:52

你好 挂账了还过度什么呢  没看明白  有挂着就是直接抵就可以了

/yy许愿 追问

2019-09-10 14:54

好的!

玲老师 解答

2019-09-10 14:59

不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!

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相关问题讨论
你好 是同一个单位的 可以抵的分录
2019-09-10 14:31:42
那转给你们么,转给你们时候,你做借银行 贷应收账款,你们三方协议贴后面
2019-12-19 10:36:51
你好!你指的是汇算清缴吗?如果与损益无关不用调整
2018-05-07 09:36:08
您好!看是借方负数还是贷方负数,我按你的意思的话应该是借:应收账款 贷营业外收入。
2016-08-07 10:19:01
把之前做错的分录红冲,然后做正确的,或直接红字冲减1000元也行。借:应收账款 -1000 贷:主营业务收入 -1000,有增值税的算上
2016-04-23 13:57:34
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