送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-10 16:21

1、是自己填到附表二里面的。【不过有的省份,也会自动带数到附表二的】
2、这个要先填写到第2栏,然后不抵扣的话,再填写到进项税额转出的项目中。

努力学习的人儿 追问

2019-09-10 16:23

不是不抵扣,是留在以后抵扣。我们这有个增值税一般报表,还有个一表集成,一表集成里带出来了,一般报表没有带出来。我不是不抵扣。是留着以后抵。应该填在哪里

张艳老师 解答

2019-09-10 16:24

那就直接填到第2栏和第35栏了。

努力学习的人儿 追问

2019-09-10 16:25

它会留着以后抵对么?

张艳老师 解答

2019-09-10 16:27

是的,会形成期末留抵税额。

努力学习的人儿 追问

2019-09-10 16:29

好的,我就不知道填哪,怕以后用不成,谢谢老师

张艳老师 解答

2019-09-10 16:34

您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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没抵扣你只能去修改5月申报表,不能直接抵扣在6月
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你好 不可以的,一张进项发票的话 不可以分开认证。
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1、是自己填到附表二里面的。【不过有的省份,也会自动带数到附表二的】 2、这个要先填写到第2栏,然后不抵扣的话,再填写到进项税额转出的项目中。
2019-09-10 16:21:42
你好 当时申报可以通过了吗?
2021-02-03 20:07:44
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