送心意

朴老师

职称会计师

2019-09-10 16:47

将本年的取消结账、结账,直到1月初,然后将去年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份

PACC515847095763 追问

2019-09-10 16:48

我把18年的已经修改完了,但是到了19年1月那个起初数在怎么修改啊?

PACC515847095763 追问

2019-09-10 16:50

老师,是不是得手动把19年期初余额在录一遍啊?

朴老师 解答

2019-09-10 17:19

不用直接结账就可以了,自动改了

PACC515847095763 追问

2019-09-10 17:21

自动改不好了,18年我已修改好数据,记账和结账都操作了,到19年数据还是没变

朴老师 解答

2019-09-10 17:23

那你就直接调整一下

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相关问题讨论
将本年的取消结账、结账,直到1月初,然后将去年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份
2019-09-10 16:47:01
你好 你是指要修改上年度的账? 可以的
2019-09-10 14:54:00
你好,反过账是CTRL%2BH 反结账是CTRL%2BSHIFT%2BF6
2020-05-27 10:28:06
您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表
2019-01-05 10:05:40
是的,用友T3可以实现反结转。反结转的功能可以将原来采购或销售后的未结账款进行反结转,也就是将原来的结账款变为未结账款,有助于管理企业的财务流动状况。 用友T3通过反结转功能,允许用户在应收应付模块中对结账款进行反结转操作,从而实现反结转要求。它可以为企业提供反结转的安全性和准确性,从而减少企业的财务运营风险。 用友T3反结转功能应用的一个案例是,假如某公司采购了一批原材料,在采购的时候选择了结账款的付款方式,然而,当该公司决定不再使用该原材料时,用友T3就可以帮助该公司实现反结转,将原来的结账款变为未结账款,从而实现对资金的有效管理。
2023-02-28 10:27:09
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