上个月漏计提增值税,这个月怎么处理营业费用跟税费?借:营业费用 1800 贷:其他应付款--物流费1800。其实应该是 借:营业费用1651.38 ,应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷:其他应付款--物流费1800。
花草树木
于2019-09-10 16:46 发布 1005次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好!你现在,借应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷营业费用
2019-09-10 16:38:55
你好,整体冲了重新做
借:营业费用 -1800
贷:其他应付款—物流费 -1800
2019-09-10 16:47:15
借 应交税费--待认证进项税额 贷本年利润 (因为上个月的管理费用已结转到本年利润了 )
2019-09-10 16:31:53
你好,认证了才转入进项税额明细核算 的
2017-06-24 10:41:21
你好,可以直接做其他应付款
2016-12-30 16:12:37
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