你好老师,开票的发票是上个月的,进项税我也认证并且报税了,这个月我收到了红字发票,同时也收到蓝字发票,我怎么做分录呢,红字信息表在9月份开的,收到的红字发票还需要认证吗 关注问题 (0) 送心意
迅速的翅膀
于2019-09-10 16:50 发布 704次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好,开红字发票的转出,是借进项税额负数。
不开的直接转出是贷记进项税额转出
2020-09-11 16:24:09

借应付帐款贷库存商品,进项转出
借库存商品,进项贷应付帐款
2019-09-09 17:44:02

原来的分录不变金额 用负数
2019-01-13 11:26:19

您好!是的。就是这样做。
已经付钱的部分计入预付账款
2018-05-30 14:49:42

你好,这个是销售折让吗?
如果是,应当这样做分录
借;银行存款,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
这个应当做进项负数处理,而不是进项税额转出处理
2020-03-27 18:19:26
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