送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-09-10 21:20

您好,您这样操作是不对的,正确的做法是,2018 年底其他应收款余额10000元 ,预算会计衔接不做处理。今年三月报销费用10000元。借单位管理费用 贷其他应收款,预算会计不做处理。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...