送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-09-11 09:13

同学,这个是我们在这个模块里,点结账,下面就是有一个反结账了,。

鳗鱼心情 追问

2019-09-11 09:18

在应收管理-期末处理-反结账提示我当前期间存在已处理的票据,不能反结账,检查了但是我九月份没有生成过凭证

鳗鱼心情 追问

2019-09-11 09:23

现在我需要怎么去检查我生成的凭证,怎么反结账

何江何老师 解答

2019-09-11 09:23

你好!需要反审核、反记账的

鳗鱼心情 追问

2019-09-11 09:24

我需要在哪个模块里反审核反记账

何江何老师 解答

2019-09-11 09:25

将你所有的本期凭证都反审核,反记账

鳗鱼心情 追问

2019-09-11 09:27

我找不到凭证不知道在哪反审核反记账

鳗鱼心情 追问

2019-09-11 09:38

提示内容

何江何老师 解答

2019-09-11 09:49

同学,记账那里是反记账,点开凭证管理,点开凭证,就可以反审核,就是你平时审核那里

上传图片  
相关问题讨论
同学,这个是我们在这个模块里,点结账,下面就是有一个反结账了,。
2019-09-11 09:13:25
涉及会计科目都要反结账的
2017-07-04 10:07:41
你好,这种情况没有影响的。
2018-04-16 13:54:34
这个没有什么影响,主要是核算应收应付款,准确核算就可以了,以前有系统进行管理,现在是人为账务处理,进行账务的管理
2018-04-16 14:23:17
你好,可以的哦,反结账就可以了
2019-01-21 15:28:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...