送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-09-11 23:25

您好,返利开具发票过来,建议做营业外收入处理,或者分摊到这20台车里,减少固定资产原值处理。

追问

2019-09-12 07:36

如果入营业外收入也要交税啊!如果分摊这20台车要如何分录啊!2、我们校车收到学生接送费后~还返回10%给学校,他们回给问发票,就是不知开什么大类发票,我们可以冲成本吗?还是做营业外支出呢

王雁鸣老师 解答

2019-09-12 08:42

您好,冲固定资产分录,借,现金或者银行存款,贷,固定资产。返还接送费,回单位也可以开具红字发票,冲减收入。如果对方给开发票,开管理服务费,服务大类,贵单位入成本费用即可。

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相关问题讨论
您好,返利开具发票过来,建议做营业外收入处理,或者分摊到这20台车里,减少固定资产原值处理。
2019-09-11 23:25:19
你好!原分录做红字就可以的
2019-04-25 16:06:34
你好,把原来的分录冲销,按新的金额入账
2019-08-06 19:50:59
你好,是购进固定资产所取得的红字发票?
2019-09-03 16:48:20
已计提的折旧不需要调整,把固定资产原值调减,后期按调整后的固定资产原值计提折旧
2022-05-17 11:55:57
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