送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-12 11:37

你好,把之前计提的分录冲销
借;其他应付款等科目,贷;管理费用等科目
然后根据发票入账
借;管理费用等科目,贷;其他应付款等科目

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你好,把之前计提的分录冲销 借;其他应付款等科目,贷;管理费用等科目 然后根据发票入账 借;管理费用等科目,贷;其他应付款等科目
2019-09-12 11:37:21
借;以前年度损益调整等科目 贷;银行存款等科目
2017-07-12 14:22:14
按你们实际付款的这个做账
2019-09-16 14:16:23
你好! 0.3元借记营业外支出!
2018-03-29 17:54:09
你好 按你实际付款金额入账
2019-04-02 14:33:10
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