- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,把之前计提的分录冲销
借;其他应付款等科目,贷;管理费用等科目
然后根据发票入账
借;管理费用等科目,贷;其他应付款等科目
2019-09-12 11:37:21

借;以前年度损益调整等科目 贷;银行存款等科目
2017-07-12 14:22:14

按你们实际付款的这个做账
2019-09-16 14:16:23

你好!
0.3元借记营业外支出!
2018-03-29 17:54:09

你好 按你实际付款金额入账
2019-04-02 14:33:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息