送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-09-12 13:09

您好,如果您是在一个月之内付清所有货款的话,可以汇总在一起入账在最后一笔日期的那里,当然您也可以分期入账(建议分期)。
如果是隔月的话,必须分期入账的。

淡定 追问

2019-09-12 13:16

那比如月底付了一次款,但是发票开在下个月的,付款金额和发票金额都不是同一个月的,怎么做分录

宸宸老师 解答

2019-09-12 13:18

您好,那您第一月做预付账款
借:预付账款 (一次的金额)
 贷:银行存款

第二个月收到发票
借:成本费用类科目  (全部的金额)
贷:应付账款

然后您可以做分了借:应付账款  贷:预付账款  【冲掉一部分的金额】

淡定 追问

2019-09-12 13:20

好的,谢谢老师

宸宸老师 解答

2019-09-12 13:20

不客气的,祝您工作顺利

上传图片  
相关问题讨论
您好,如果您是在一个月之内付清所有货款的话,可以汇总在一起入账在最后一笔日期的那里,当然您也可以分期入账(建议分期)。 如果是隔月的话,必须分期入账的。
2019-09-12 13:09:42
你好,那把收到的发票计入帐里面就行
2019-05-23 17:50:47
借;预付账款 贷;应收账款 营业外收入 2借;库存商品 贷;应收账款 营业外收入 需要获取发票 3,以物易物就是按一般的采购,销售处理
2016-03-25 16:00:05
借;预付账款 贷;银行存款
2016-02-25 10:15:39
你好 银行借款入帐500万,借;银行存款,贷;短期借款等科目 再用这笔款支付货款400万,借;应付账款,贷;银行存款
2020-05-13 09:49:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...