送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-12 13:21

您好
您计提跟跟上交的时候分录怎么写的

雨未央、人 先 殇 追问

2019-09-12 13:29

计提:      借:管理费用-养老保险      贷:   应付职工薪酬-应付社会保险费
缴纳:      借:应付职工薪酬-应付社会保险费
                       其他应收-个人承担养老保险  
                 贷:银行存款

bamboo老师 解答

2019-09-12 13:30

借:银行存款 借方蓝字 
借:其他应收-个人承担养老保险  借方红字
借:应付职工薪酬-应付社会保险费 借方红字
借:管理费用-养老保险  借方红字
贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费 贷方红字

雨未央、人 先 殇 追问

2019-09-12 13:38

那缴纳的时候呢

雨未央、人 先 殇 追问

2019-09-12 13:40

怎么冲减银行存款,银行存款是直接抵掉了的,也没退回

bamboo老师 解答

2019-09-12 13:40

您 缴纳的分录不是已经写过了么

雨未央、人 先 殇 追问

2019-09-12 13:43

那把以前的银行存款转到借方了,但是这次扣得是抵掉之后的数字,那我的银行存款的数字应该是要交的数字而不是实际扣除的数字?

bamboo老师 解答

2019-09-12 14:06

多交的退回后原路冲回  后面根据实际需要缴纳的计提上交

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您好 您计提跟跟上交的时候分录怎么写的
2019-09-12 13:21:30
借银存贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用负数
2020-07-08 12:54:01
同学你好 社保是没法退的 可以办理转移
2021-08-07 01:20:35
您好 做计提跟缴纳时候相同的红字分录
2020-04-20 21:33:16
借:银行存款 贷:营业外收入
2020-03-26 19:15:45
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