送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-05 09:38

销售方代垫运费,运输发票是开给销售方的,为什么这里没有计入进项税而挂成往来?

幸福的溪流 追问

2016-03-05 15:39

可是这张发票的实际受票方是销售方,是开具给销售方的

幸福的溪流 追问

2016-03-05 16:39

所以按这个题目,这里给出的答案分录是不对的,那正确的是怎样?谢谢老师!

幸福的溪流 追问

2016-03-05 16:46

这应该是等收到购买方给货款的时候,现在收到发票 时该怎么做分录呢

幸福的溪流 追问

2016-03-05 16:54

那进项税没入账吗,不太懂,老师,能麻烦你给一下这个截图题目的正确答案吗?谢谢老师!

幸福的溪流 追问

2016-03-05 17:00

新的截图

幸福的溪流 追问

2016-03-05 17:04

新截图

幸福的溪流 追问

2016-03-05 17:14

我也认为进项税不该挂往来,所以觉得答案是错的,希望老师给下正确的分录答案,十分感谢老师的耐心指导,求这题的正确答案

幸福的溪流 追问

2016-03-05 17:32

以后收到购买方的这笔代垫运费时,要怎么做分录呢,谢谢老师!

幸福的溪流 追问

2016-03-05 17:37

好吧,如果代垫运费时,必须开给购买方,那就没问题了

邹老师 解答

2016-03-04 22:43

这里只做了发出材料的账务处理,如果是支付加工费,借;委托加工物资    贷;银行存款等科目

邹老师 解答

2016-03-05 14:30

如果是代垫运费,发票一般是开具给购买方

邹老师 解答

2016-03-05 16:21

那就不是代垫运费的业务了

邹老师 解答

2016-03-05 16:40

运费做  借;销售费用    贷;银行存款

邹老师 解答

2016-03-05 16:51

这就是收到运费发票的时候的账务处理

邹老师 解答

2016-03-05 16:56

你所提供的截图我这边看着太吃力,看不清,只能看到大概,特别是发票部分

邹老师 解答

2016-03-05 17:04

其实这张运费发票是开给贝尔斯照明,而不是芜湖公司的
所以我坚持我的做法,计入销售费用。而不是应收账款科目核算
除非运输业增值税专用发票记载的实际受票方是芜湖公司

邹老师 解答

2016-03-05 17:19

借;应收账款70200   贷;主营业务收入 60000  应交税费-应交增值税(销项税额)10200
借;销售费用 990.99   应交税费-应交增值税(进项税额)109.01   贷;银行存款1100

邹老师 解答

2016-03-05 17:33

都说了这个不是代垫运费的行为
如果是代垫,发票必须开具给芜湖公司,而不是贝尔斯自己

邹老师 解答

2016-03-05 17:56

是的,实际受票方记载芜湖公司,学堂提供的答案就是正确的

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相关问题讨论
这里只做了发出材料的账务处理,如果是支付加工费,借;委托加工物资 贷;银行存款等科目
2016-03-04 22:43:29
你好 你可以做 借银行存款财务费用 贷应收账款
2019-12-25 16:32:02
这个是属于汇兑损益。
2021-12-31 16:01:52
你好,具体是什么题目呢
2020-11-20 10:43:59
具体手续如下:1、写个申请报告,带好公司营业执照、法人身份证、代理人身份证。2、到工商部门开具刻章证明。3、到公安局治安大队开具印章审批登记表。4、公安机关会给申请人一个刻章的许可证,凭此证到专门的刻章店进行刻章。5、将刻好的印章送到公安部门备案后,即可正常使用。
2019-10-14 10:01:52
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