老师好,请问老师内账,比如销售商品对方预付三十万给我们,按150元一套卖给他们可以买200套,到开票按200元一套开票,只能开150套,这150套就把三十万的票开完了对方就得付款了,这怎么做账?
太阳花~上课
于2019-09-16 08:22 发布 644次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-16 08:23
你好,借银行存款30贷:预收账款30
借:预收账款
贷主营业务收入
销项税额
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贷主营业务收入
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2019-09-16 08:23:41

内账你直接根据实际业务情况去做,按照150去核算。
2019-09-16 06:03:00

你这里采购按1万计入商品成本即可
销售方按1万作为收入处理
2021-02-19 00:57:34

你好!你们为什么要这样?会造成库存商品数量与实际数量不相符的,账务只可以按发票金额处理做账减库存。
2019-09-18 07:03:35

之前有预付了不需要再给你钱了
2019-09-25 19:14:31
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