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看
于2019-09-16 10:34 发布 1341次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-16 10:35
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 到时申报个税的时候 把这个金额加上一起申报缴纳
看 追问
2019-09-16 10:43
这个我知道,计入工资,但是保险这个钱不随工资发放,我贷方计提了个税,借方入什么科目呢?
meizi老师 解答
2019-09-16 10:46
你好 这个是你们先缴纳保险 你要等着发放工资的时候计提个税 而不是现在来缴纳的
2019-09-16 11:08
是的,我们保险已经缴纳了,现在要合并工资缴纳了,但是现在的情况是借方是工资的计提数据,贷方是支付及个税了。单独一笔是商业保险的单据,现在做工资发放实发数据不对了
2019-09-16 11:09
核查了一下,是在商业保险缴纳了个税,但是这笔钱不做发放的
我在发放工资计提了个税,但是这样就借贷方不平了
2019-09-16 11:10
因为借方没有对应的
2019-09-16 11:12
你好 那是你个税金额没做对 比如你工资10元 个税5元合计 那么实发就是5元就行 怎么会不平
2019-09-16 11:25
老师,工资是10元,个税是5元,但是个税中其中3元是保险的个税,保险的钱给保险公司了,就没有到个人手上,实发是8元
我发错了
2019-09-16 11:26
你好 但是这个个税也是要员工承担的 你直接发8元的话 你个税才扣2元 这样就会不平的 那这个个税是员工承担还是你们公司承担
2019-09-16 11:27
谢谢老师
2019-09-16 11:30
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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