老师,上月材料未开发票,也忘记做暂估入库了,材料已经领用了,所以导致原材料有负的,这个月发票来了应该如何处理呢?
小黎????
于2019-09-16 13:29 发布 1080次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-16 13:29
你上月的能反结账吗
反结账最好修改了,暂估入库
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可以
你们实际购入b的他没有给你发票
借原材料贷应付-b
2020-06-11 12:54:19
你上月的能反结账吗
反结账最好修改了,暂估入库
2019-09-16 13:29:37
你好
根据你的描述,建议你暂估一批库存商品入库
因为你不这样做,会造成你在没有库存商品的时候就出库,导致账上库存商品数量是负数
2021-10-20 07:27:24
你好,首先要冲销原料的错误
借:应付账款-暂估
贷:原材料
2022-02-08 09:40:12
是的,暂估入账。
2019-06-05 12:45:12
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小黎???? 追问
2019-09-16 16:49
郭老师 解答
2019-09-16 16:51