- 送心意
靖曦老师
职称: 高级会计师,初级会计师,中级会计师
2019-09-16 16:52
1.发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 30000元
应交税费-应交增值税(进项税额)4800元
贷:银行存款 34800元
2.进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 4800元
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)4800元
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1.发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 30000元
应交税费-应交增值税(进项税额)4800元
贷:银行存款 34800元
2.进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 4800元
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)4800元
2019-09-16 16:52:44

借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。
2022-02-25 15:14:36

你好,借管理费用福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费就可以不用分的那么详细。
工资的时候借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2021-05-19 14:57:05

你好!不摊销了。借现金等 贷预付账款等。
2017-08-03 14:28:56

你好 这个要按实际 吃的 用的 住的都可以 保险 太多了
2019-07-12 17:05:50
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