- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-09-16 17:20
你好,借 银行存款 贷 其他应付款-押金
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你好,借 银行存款 贷 其他应付款-押金
2019-09-16 17:20:59

借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2019-06-25 12:11:49

1、借:管理费用 贷:应付职工薪酬-非货币性福利
押金和中介费分开做,押金:借其他应收款,贷:银行存款
中介费做入管理费用中
2017-08-10 12:45:39

您好,分录,借;应付职工薪酬-福利费,1000元,其他应收款-押金,2000元,长期待摊费用-租赁费,6000元,贷;现金或者银行存款,9000元。每月摊销时,借;应付职工薪酬-福利费,2000元,贷;长期待摊费用-租赁费,2000元
2017-12-23 16:40:04

借;待摊费用 其他应收款 管理费用 贷;银行存款
2017-08-10 17:21:36
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李文文 追问
2019-09-16 17:24
紫藤老师 解答
2019-09-16 17:25