我们公司转让了一台机器设备,是分期收款的,也没有开发票,是去年的十月份转让的,然后第一笔钱收到之后呢,一开始先挂的预收,到年底的时候还是没有开票,就做了无票收入,当时我们是代帐公司给做的,但是我不知道那样做正不正确,我就想问一下老师就是这样这种的话一般是怎么样做才是正确的呢,就是转让机器设备分期收款无票收入怎么样做?或者是说,转让机器设备分期收款,又不开发票,这样子怎么做帐呢?这样做分录对吗?
对、
于2019-09-16 17:47 发布 1085次浏览



- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
2019-09-16 18:16
会计上转让时就应该一次确认收入,但纳税时点是在收款时。
若没开票应借应收帐款,贷营业收入,应交税费-待转销项税
开票时借应交税费-待转销项税,贷应交税费-销项税额
收款时借银行存款,贷应收帐款
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会计上转让时就应该一次确认收入,但纳税时点是在收款时。
若没开票应借应收帐款,贷营业收入,应交税费-待转销项税
开票时借应交税费-待转销项税,贷应交税费-销项税额
收款时借银行存款,贷应收帐款
2019-09-16 18:16:16

借;应付账款 贷;主营业务收入 应交税费
是你公司给对方开具发票
2017-09-12 16:49:40

租金一般不暂估,收到发票时入成本费用
2017-07-10 16:00:04

借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行
2019-01-24 12:30:24

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2016-10-10 15:56:14
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