老师好,请问7月份暂估了库存商品5万,并结转了成本5万,供应商分8月到票3万,9月到票2万,请问这个我分月入账还是等5万发票全部入账后再红冲7月的暂估?暂估能分金额红冲吗?那涉及已结账的成本要怎么处理?
自在独行
于2019-09-16 18:10 发布 665次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-16 18:12
都可以
自己选择就行
八月份借库存商品,贷银存3万
借主营业务成本贷库存商品
借银存贷库存商品3
借主营业务成本-3贷库存商品-3
相关问题讨论
都可以
自己选择就行
八月份借库存商品,贷银存3万
借主营业务成本贷库存商品
借银存贷库存商品3
借主营业务成本-3贷库存商品-3
2019-09-16 18:12:53
你好,是这样做收到购进商品分录的
2019-06-19 11:15:45
发票到了 就冲掉暂估 再按发票来入账
2018-12-25 09:36:19
需要暂估
借;库存商品 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-05-25 17:54:03
你好 那你们也得暂估入库的 不然你销售了做收入无法结转成本的 。补做 借库存商品贷银行存款或者应付账款
2020-01-13 14:16:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
自在独行 追问
2019-09-16 18:32
郭老师 解答
2019-09-16 18:34