送心意

文老师

职称中级职称

2019-09-16 20:43

您好,一年的是用预付账款,超过一年的用长期待摊费用,支付的时候,借预付账款或长期待摊费用贷银行存款,摊销的时候,借管理费用等贷借预付账款或长期待摊费用

傻傻兔 追问

2019-09-16 20:47

老师,累计摊销这个科目,只是在固定资产计提折旧的时候用吗?

文老师 解答

2019-09-16 21:04

累计摊销是无形资产摊销的时候用,固定资产的时计提折旧

傻傻兔 追问

2019-09-16 21:12

老师,预提费用,是在哪种情况下使用?

傻傻兔 追问

2019-09-16 21:13

如果支付了钱,但是,没有收到发票,该怎么入账?

文老师 解答

2019-09-16 21:18

预提费用是用于费用已经发生,但是没有收到发票的时候用的,但现在这科目取消了

傻傻兔 追问

2019-09-16 21:28

老师,那这个科目取消了的话,该用什么科目来代替?

文老师 解答

2019-09-16 21:39

可以用其他应付款代替

傻傻兔 追问

2019-09-16 21:42

老师,钱付了,发票没有收到,是怎么入账的?比如说,房屋费。房屋费,每季度初支付,发票要年底前一次性开过来,那么,每季度支付的时候,是怎么入账呢?

文老师 解答

2019-09-16 21:45

那您就计入借预付账款贷银行存款

傻傻兔 追问

2019-09-16 23:02

老师,意思是,没收到发票的时候,借预付账款,那等发票收到了后,再把预付账款转入对应的成本科目里面吗?

文老师 解答

2019-09-17 07:28

您好,是的,是这样的

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您好,一年的是用预付账款,超过一年的用长期待摊费用,支付的时候,借预付账款或长期待摊费用贷银行存款,摊销的时候,借管理费用等贷借预付账款或长期待摊费用
2019-09-16 20:43:55
你好,有专票可以抵扣的那就是按不含税金额摊销
2019-08-08 11:47:39
你好,从税法角度,所有收入都必须入账缴税
2021-07-12 19:50:19
您好!也是一样的做账,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费=应交增值税
2017-05-17 10:30:37
您好,挂了借款以后还是要还的
2019-11-03 19:33:12
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