公司有30台车,都是公司的固定资产,8月的时候有几台车出了点事故,保险公司先行向修理厂垫付了8000元,然后保险公司又向我司账户转了8000元,然后我司又把这8000元转回去给保险公司,期间没有发票回来,还是说修理厂开了保险公司的发票啊?请问要怎么做分录?
Dwinding
于2019-09-17 11:44 发布 761次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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只要往来分录
借:银行存款 8000 贷:其他应付款--保险公司 8000
再转回时,做
借:其他应付款--保险公司 8000 贷:银行存款 8000
2019-09-17 11:48:00

借:长期待摊费用
贷:原材料、库存现金、银行存款等
2021-12-23 22:50:56

你好!借预付账款 贷应付票据
然后每个月借管理费用 贷预付账款。
2018-09-19 17:03:34

你好,发生固定资产大修费,支出金额是多少?
有达到固定资产入账金额的50%以上吗?
2021-11-08 21:57:00

您好!你购入的时候可以计入材料费或者库存商品。领用的时候计入长期待摊费用-装修费-材料费。
2017-06-09 18:37:12
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