老师您好,我也想问物业费的问题,比如我2019年9月收到业主缴纳的2019.6.1-2020.5.31这区间段的物业费,有欠费有当期有预交,我应该怎么做分录,假设每月100元。
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于2019-09-17 18:43 发布 453次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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借:银行存款
贷:应收账款
预收账款
区分 开来,预交就是预交,应收就是应收
2019-09-17 18:54:23
你好,有取得物业费发票吗?
如果没有取得,借;预付账款,贷;银行存款
如果有取得,借;长期待摊费用,贷;银行存款
因为待摊费用科目取消了,就需要把需要摊销的费用计入长期待摊费用科目核算的
2020-01-11 09:38:47
借;待摊费用 贷;银行存款等科目
借;管理费用——物业费 贷;待摊费用
2018-02-08 17:11:10
借:待摊费用--物业费 贷:银行存款
每月摊销时
借:管理费用--物业费摊销 贷:待摊费用--物业费
2018-07-03 11:50:47
一、 借:银行存款60000
贷:预收账款60000
二、借:预收账款30000
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2017-11-22 13:35:13
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