7月份支付的固定资产(已经全额付款),在8月底才收货,7月份的分录可以这样录吗,借:在途物资-50000,贷:银行 50000,8月份收货后录入借:固定资产 50000,贷:在途物资 50000
黎秀丽
于2019-09-17 20:44 发布 979次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-17 20:46
你好,7月
借:预付账款
贷:银行存款
借:固定资产
进项税额
贷:预付账款
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那如果是货物,不是固定资产呢?
2019-09-17 20:48:25
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借在建工程(按合同做),贷预付账款,你付款做借预付账款 贷银行,
2019-12-31 17:13:13
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啥,为啥要做应付,我又没有挂过应付
2021-02-01 10:12:33
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老师,如果到了还没开始用,要到用的时候才折旧还是就次月折旧
2021-02-01 10:20:44
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你好,是的
就是取得发票计入固定资产,同时冲销之前预付的款项
2017-03-29 08:51:29
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黎秀丽 追问
2019-09-17 20:48
佟老师 解答
2019-09-17 21:55