送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-18 07:49

您好
表示前期预付了钱计入预付账款科目  后期发生了业务收到发票冲减预付账款

敢闯敢拼 追问

2019-09-18 08:00

为什么明明知道待抵扣进项税不能抵扣,还要写待抵扣进项税这个科目,还要把这个科目记在借方,都冲减不了

敢闯敢拼 追问

2019-09-18 08:01

我真的想不明白,第一步为什么是冲减待抵扣进项税

敢闯敢拼 追问

2019-09-18 08:01

都冲减不来

bamboo老师 解答

2019-09-18 08:05

这个是个过渡科目收到发票暂时不想抵扣的时候计入这个科目 等到后期需要进项要抵扣的时候 才从这个科目转入进项税额

敢闯敢拼 追问

2019-09-18 08:41

发票都是销售方写的吗

bamboo老师 解答

2019-09-18 08:41

发票是销售方填开给购买方

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相关问题讨论
正常情况下预付账款应该在借方,如果是贷方说明发票多开了
2021-10-09 11:03:18
因为预付是资产类科目,当余额出现在贷方就转为成负债了,所以在报表中通过应付账款列示。
2017-06-04 16:47:16
您好,因为22日付款时,借:预付账款,贷:银行存款,25日收到发票后,贷方就是预付账款了。
2017-02-04 20:19:20
您好!没有看到您的图啊。
2016-11-30 15:51:24
你好,表示应付账款了。
2020-06-15 20:48:01
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