送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-18 09:08

借:预付账款
       贷:银行存款等

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 09:10

那下个月运费从材料款里面扣出来,材料款付款的时候怎么做?

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 09:11

老师,每个月的商品销售怎么做账

张艳老师 解答

2019-09-18 09:57

那下个月运费从材料款里面扣出来,材料款付款的时候怎么做?---这个运费的发票谁开啊?

张艳老师 解答

2019-09-18 09:58

老师,每个月的商品销售怎么做账
借:银行存款等
      贷:主营业务收入
              应交税费--应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
        贷:库存商品

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:03

不挂应收账款吗

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:04

还有些账一下子收不回来

张艳老师 解答

2019-09-18 10:05

如果款项没有收回的话,是计入应收账款科目的。上面的分录写的是银行存款”等“,具体需要根据发生的业务,判断使用哪个科目。

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:05

运费不开发票

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:06

可以麻烦老师按应收账款的做法说一遍到收到账款的会计分录吗?

张艳老师 解答

2019-09-18 10:08

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
收款款项时,做
借:应收账款
      贷:银行存款

张艳老师 解答

2019-09-18 10:09

运费不开发票---这样的话,请您具体描述一下,这个运费款项先预付,怎么还从材料款中扣除啊?【老师的理解,可以把之前预付的运费当成是预付款,后面又将预付账款退回,可以这样理解吗?还是?

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:34

就是我们向别人买材料,先收到部分货我们垫付了运费,后来全部收齐货后再付货款,但是预付的运费是应该对方出的就从货款里面扣出来了

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:39

借:主营业务成本
贷:库存商品
这个是哪一步做的

张艳老师 解答

2019-09-18 10:39

这样的话,先做
借:预付账款
贷:银行存款等
等最后结算时,再做
借:应付账款
     贷:银行存款
             预付账款【之前先付的金额】

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:41

没有做应付账款的

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:42

平时都是直接
借:周转材料
贷:银行存款等

张艳老师 解答

2019-09-18 10:43

您之前入库的材料是否做暂估分录了呢?

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:46

没有

张艳老师 解答

2019-09-18 10:47

那就做
借:周转材料
       贷:银行存款
              预付账款【您之前先付的款项】

Ai and 静待花开 追问

2019-09-18 10:48

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
老师,这两步里面数字是一样的吗?
主营业务成本要比主营业务收入少吗?

张艳老师 解答

2019-09-18 10:52

这两步里面数字是一样的吗?--不一样的,主营业务收入是销售的不含税金额。主营业务成本是结转的已售产品的成本。
主营业务成本要比主营业务收入少吗?--一般情况下是这样的。

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