送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-09-18 10:33

你好!计入其他应付款,因为要转付给员工

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相关问题讨论
你好, 冲回之前计提的 借:应付职工薪酬 贷:管理费用 借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2020-03-19 09:56:48
你好!计入其他应付款,因为要转付给员工
2019-09-18 10:33:02
你好,借;银行存款 贷;营业外收入
2019-03-20 18:01:51
你好,收到失业保险稳岗补贴怎么做账   收到:   借 银行存款   贷 递延收益   发生培训支出和社保支出时候:   借 管理费用   贷 银行存款   同时   借 递延收益 贷营业外收入
2020-04-02 15:42:56
你好,冲减2月计提的社保金额。
2020-04-30 11:53:19
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