- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,
冲回之前计提的
借:应付职工薪酬
贷:管理费用
借:银行存款
贷:应付职工薪酬
2020-03-19 09:56:48
你好!计入其他应付款,因为要转付给员工
2019-09-18 10:33:02
你好,借;银行存款 贷;营业外收入
2019-03-20 18:01:51
你好,收到失业保险稳岗补贴怎么做账
收到:
借 银行存款
贷 递延收益
发生培训支出和社保支出时候:
借 管理费用
贷 银行存款
同时
借 递延收益
贷营业外收入
2020-04-02 15:42:56
你好,冲减2月计提的社保金额。
2020-04-30 11:53:19
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