- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-09-18 13:36
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019-09-18 13:36:35
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你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-06-09 11:12:15
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是的,需要先计提,之后才做支付
2020-02-12 16:09:08
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同学,你好,可以这么写的,
2020-12-29 17:19:17
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因为该笔工资已经计提了,应付职工薪酬在贷方,所以发放时在借方,发放完毕,该科目冲平
2019-07-01 15:15:26
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