送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-18 16:56

借:预付账款  贷:银行存款

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相关问题讨论
借:预付账款 贷:银行存款
2019-09-18 16:56:42
收到物业费发票未支付款项计入其他应付款就是
2023-01-05 13:51:50
对的,摊销之前的             
2017-11-14 14:51:00
同学您好,当公司收到物业退款及红字发票并计入预付账款时,可进行以下账务处理: 收到红字发票时: 借:预付账款(红字) 贷:相关费用科目(如管理费用等,红字) 这一步骤是冲减原来计入费用的金额以及对应的预付账款金额。红字表示冲减。
2024-08-30 15:25:32
可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款,暂估款,
2019-10-15 15:21:19
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