- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

借:预付账款 贷:银行存款
2019-09-18 16:56:42

收到物业费发票未支付款项计入其他应付款就是
2023-01-05 13:51:50

对的,摊销之前的
2017-11-14 14:51:00

同学您好,当公司收到物业退款及红字发票并计入预付账款时,可进行以下账务处理:
收到红字发票时:
借:预付账款(红字)
贷:相关费用科目(如管理费用等,红字)
这一步骤是冲减原来计入费用的金额以及对应的预付账款金额。红字表示冲减。
2024-08-30 15:25:32

可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款,暂估款,
2019-10-15 15:21:19
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