- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-19 09:45
您好
请问实际收到资金了么 如果没有 不需要做账
相关问题讨论

五万的工资借工程施工贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应收款
2020-07-20 10:19:17

您好,建议就这样挂账,慢慢的使用股东投资来还这个其他应收款吧。不建议做回认缴500万元,实收资本为0。
2018-08-24 22:24:32

以前张三也没实缴过注册资金
2018-03-07 11:27:06

上述分录处理是正确的,就是这样处理
2017-11-15 16:13:36

1,如果之前是错误的,需要先冲回,然后做正确的
2,是什么情况造成的多出的实收资本
3,可以这样处理
2017-08-15 10:01:46
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2019-09-19 09:47
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2019-09-19 09:48