送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-19 16:24

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
借;主营业务成本
贷:库存商品

沫沫 追问

2019-09-19 16:29

没开票也这样处理?

bamboo老师 解答

2019-09-19 16:30

是的 没开票也一样的账务处理 只是附件少了发票

沫沫 追问

2019-09-19 16:34

那到时候开了发票呢?我报税的时候,帐上的应交税费和系统的税额不一样呢

bamboo老师 解答

2019-09-19 16:36

开了发票 做前面分录相同的红字分录 然后根据发票再做蓝字分录
帐上的应交税费和系统的税额?您申报的时候有没有填附表一未开票收入?

沫沫 追问

2019-09-19 16:38

我看到了,有个未开票收入

bamboo老师 解答

2019-09-19 16:38

嗯嗯 申报的时候也要填的 应该跟账上一致的

沫沫 追问

2019-09-19 16:42

如果我做了红冲然后做篮字分录,那我之前把成本结转了,开票之后不影响之前结转的未开票那部分成本嘛

bamboo老师 解答

2019-09-19 16:48

您开票的金额跟未开票的金额一致么?

沫沫 追问

2019-09-19 17:07

是一致的,我在想我报税时在未开票收入填进去数据,这笔税款就已经申报了,如果后期开票了,不是就重复了?

bamboo老师 解答

2019-09-19 17:10

后期开票未开票收入里面再填负数

沫沫 追问

2019-09-19 17:35

好的,明白了谢谢老师。

bamboo老师 解答

2019-09-19 17:39

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借;主营业务成本 贷:库存商品
2019-09-19 16:24:34
是的,根据红字发票冲减收入,然后按正确发票,重新确认收入
2019-12-03 14:36:39
你好。可以的,但税还是要报的
2019-01-14 14:33:25
您好!您结转的分录是什么样的就做什么样的分录。只是金额写负数就好了。 不可以的。有收入就要确认成本。
2016-09-05 10:06:00
你好,直接在收到的月份结转就行了
2020-05-13 11:59:29
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